Orden de Compra. Nº4959-4-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4959-4-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4959-4-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4959-4-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4959-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avda. Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 361520,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
Razón Social BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
R.U.T. 6.623.995-0
Sucursal BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111503
Tierra de hoja1GlobalMATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXO Nº1Según detalle adjunto, materiales agricolas $ 1.902.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.902.740 $ 1.902.740
Total Neto $ 1.902.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.521
TOTAL OC $ 2.264.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.