Orden de Compra. Nº4959-424-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4959-94-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4959-424-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4959-94-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PMU: Reparación Edificio Internado Liceo C-90, Trapaqueante.
Proveniente de Licitación 4959-94-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avda. Costanera 080
Comuna -1
Impuesto 27483,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO
R.U.T. 8.281.955-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas stanley1CajaGrapas stanleyGrapas 12mm $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
40161802
FIELTRO N°15*40MT16RolloFIELTRO N°15*40MTFieltro Nº15 L=40m2 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.200 $ 143.200
Total Neto $ 144.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.484
TOTAL OC $ 172.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.