Orden de Compra. Nº4962-16-SE09 "Compra de Proyectores Data Show"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4962-16-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Proyectores Data Show
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4962-28-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS RIVERA 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación MANUEL JESUS RIVERA 320
Comuna Coquimbo
Impuesto 129136,16
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS RIVERA 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Falabella
Razón Social Falabella Retail S.A.
R.U.T. 77.261.280-k
Sucursal Falabella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111613
Proyector de tubo de rayos catódicos2UnidadProyector Epson Powerlite S-5 sobre 2.000 lumenes.  $ 339.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.664 $ 679.664
Total Neto $ 679.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.136
TOTAL OC $ 808.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.