Orden de Compra. Nº4963-9-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4963-11-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4963-9-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4963-11-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4963-11-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Unidad de Compra GONZALO URREJOLA 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140524 del sistema ADM. FONDOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA 460
Comuna Trehuaco
Impuesto 31718740,011
Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Marcelo
Razón Social Anmatri E.I.R.L.
R.U.T. 76.536.076-5
Sucursal Claudio Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadInsumos de Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz, (correspondiente a la primera cuota un 40% del proyecto, segunda cuota 40% t tercera sera de un 20%)PROYECTO DE IMPLEMENTACION TP 4.0 LICEO REPUBLICA DEL PARAGUAY , INCLUYE EL TRASLADO, INSTALACION , PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION , MANUALES EN LOS EQUIPOS SOLCITADOS. TIEMPO DE ENTREGA DE 90 DIAS, GARANTIA DE 2 AÑOS, $ 166.940.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.940.737 $ 166.940.737
Total Neto $ 166.940.737
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.718.740
TOTAL OC $ 198.659.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.