Orden de Compra. Nº4965-100-SE22 "Útiles de aseo para Escuela Trinidad Ley Sep 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-100-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Trinidad Ley Sep 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICO 12R  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadVIRUTILLA  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA ROJA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLORO  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3UnidadGUANTE VIRUTEX  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
53131624
Toallitas húmedas20UnidadTOALLAS DESINFECTANTES  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
Total Neto $ 201.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 201.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.