Orden de Compra. Nº4965-105-SE16 "Materiales para Escuela El Sauce, Programa Integración.- "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-105-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Escuela El Sauce, Programa Integración.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina3BlockBLOCK DE CARTULINA  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
53141501
Alfileres rectos1CajaALFILERES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44121711
Rotuladores1CajaCAJA PLUMON DE PIZARRA  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
44121707
Lápices de colores5CajaLAPIZ DE COLOR  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
14111525
Papel multiuso1CajaOPALINA OFICIO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60121535
Goma de borrar2CajaCAJAS DE GOMA  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44121706
Lápices de madera2CajaCAJA LAPIZ DE MINA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ PASTA NEGRO, ROJO Y AZUL  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
31201509
Cinta adhesiva de nilon5UnidadSCOTCH CHICO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
43201801
Unidades de discos flexibles3UnidadPENDRIVE  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
31201509
Cinta adhesiva de nilon5UnidadHUINCHA TRANSPARENTE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadSTICK FIX  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS PUNTA ROMA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111531
Libros o cuadernos de registro15UnidadCUADERNOS MATEMATICAS COLLEGE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR OFICIO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA MASTIC  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOCK DIBUJO CHICO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA VARIOS COLORES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 169.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 169.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.