Orden de Compra. Nº4965-106-SE19 "Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-106-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema LEY SEP 2019 (GASTO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151703
Hilo de poliéster10UnidadCAÑAMO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA TRANSPARENTE  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111525
Papel multiuso100UnidadOPALINA BLANCA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LIQUIDO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44122104
Clips para papel20UnidadCLIPS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14121501
Cartón blanqueado40PliegoCARTON CORRUGADO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora90ResmaRESMAS CARTA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60ResmaRESMAS OFICIO  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
Total Neto $ 710.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 710.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.