Orden de Compra. Nº
4965-109-SE26
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Útiles de aseo en stock para Taller de gastronomía, Instituto Cardenal Caro.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-109-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo en stock para Taller de gastronomía, Instituto Cardenal Caro.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4965-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
73213,6234
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Nolo
Razón Social
COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T.
76.931.774-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Don Nolo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12142005
Gas Helio He
4
Unidad
GAS BUTANO
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
47131617
Mopas de polvo
5
Unidad
REPUESTO MOPA ALGODON
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LIMPIA PISO DE 5 LITROS
$ 2.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.816
$ 5.816
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
WYN CREMA 750 GR.
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
WYN ANTIGRASA 750 GR.
$ 2.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.525
$ 14.525
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO CON OJAL
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
NOVA ULTRA GIGANTE 70 MT.
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.300
$ 293.277
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLON MEDIANO CLORINDA
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
47131502
Paños de limpieza
7
Paquete
PAÑO MULTIUSO AMARILLO X 3UN.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.468
$ 6.471
47131502
Paños de limpieza
7
Paquete
PAÑO ESPONJA X 3UN.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.352
$ 9.353
Total Neto
$ 385.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 13
IVA
19
%
$ 73.214
TOTAL OC
$ 458.549
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.