Orden de Compra. Nº4965-109-SE26 "Útiles de aseo en stock para Taller de gastronomía, Instituto Cardenal Caro.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-109-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo en stock para Taller de gastronomía, Instituto Cardenal Caro.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4965-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 73213,6234
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142005
Gas Helio He4UnidadGAS BUTANO   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131617
Mopas de polvo5UnidadREPUESTO MOPA ALGODON  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIA PISO DE 5 LITROS  $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.816 $ 5.816
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadWYN CREMA 750 GR.  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadWYN ANTIGRASA 750 GR.  $ 2.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.525 $ 14.525
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO CON OJAL   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
14111703
Toallas de papel100UnidadNOVA ULTRA GIGANTE 70 MT.  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.300 $ 293.277
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON MEDIANO CLORINDA  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
47131502
Paños de limpieza7PaquetePAÑO MULTIUSO AMARILLO X 3UN.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.471
47131502
Paños de limpieza7PaquetePAÑO ESPONJA X 3UN.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.352 $ 9.353
Total Neto $ 385.322
Descuento $ 0
Cargos $ 13
IVA  19  % $ 73.214
TOTAL OC $ 458.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.