Orden de Compra. Nº4965-1102-SE24 "Materiales de ferretería para Escuela Nobeles de Chile.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-1102-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela Nobeles de Chile.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna 95
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros2UnidadTOILET WC COMPLETO  $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.980 $ 179.980
31181601
Sellos de plástico2UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
40141702
Grifos2KitLLAVE ANGULAR  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro2UnidadTAPA BAÑO  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
30141507
Aislamiento de tabla rígida4PlanchaINTERNIT 5MM  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO NATURAL  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2 1/2  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 368.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 368.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.