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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4965-11165-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES COMUNALCUECA ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3598-17-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Marchigue
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTANA |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
SANTANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 135 | Unidad | | galletas |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 135 | Unidad | chocolate | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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24111503
| Bolsas de plástico | 135 | Unidad | | bolsas nylon |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.050
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$ 4.050
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50193002
| Bebidas Infantiles | 7 | Unidad | nectar 2 lts. | |
$ 1.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.910
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$ 7.910
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 40 | Unidad | | vasos |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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50193002
| Bebidas Infantiles | 135 | Unidad | jugo nectar | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.750
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$ 33.750
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Total Neto
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$ 73.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 73.710
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.