Orden de Compra. Nº4965-114-SE25 "Materiales de Ferretería para Jardin Frutillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-114-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para Jardin Frutillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA J Y R
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA
R.U.T. 77.506.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA J Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2 PULGADA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO 22 CM  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
39121419
Conexiones flexibles3UnidadFLEXIBLES HI HE 40 CM   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
11121603
Troncos4UnidadPINO BRUTO 2X2X3 20  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
26121541
Conductores en general5UnidadOSB. 9.5 MM  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
26121541
Conductores en general4UnidadTAPAGOTERAS SOUDAL 300 ML  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
27111706
Llave de tuercas de boca abierta3UnidadLLAVES LAVATORIO  $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 18.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.499 $ 18.499
Total Neto $ 150.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.089

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.