Orden de Compra. Nº4965-120-SE26 "Colaciones para alumnos que participaran en salida pedagógica, Escuela René Carvajal Madariaga, ley Sep 2026.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-120-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para alumnos que participaran en salida pedagógica, Escuela René Carvajal Madariaga, ley Sep 2026.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4965-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema LEY SEP 2026.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA
Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda.
R.U.T. 76.225.518-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra36UnidadBARRAS DE CEREAL  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50202310
Agua mineral36UnidadAGUA MINERAL S/GAS 600ML  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50202304
Jugos y néctar envasados36UnidadNECTAR 190ML   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS 50UN  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
Total Neto $ 52.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 52.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.