Orden de Compra. Nº4965-121-SE13 "Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-121-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOST-IT  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio3UnidadTARJETAS AMERICANAS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111514
Bloques para mensajes3UnidadBLOCK DE APUNTES  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111807
Libro comercial polivalente1UnidadLIBRO DE BANCO  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
44103504
Espirales de encuadernación4UnidadESPIRAL GRANDE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
43211708
Trackballs y mouse de computador1UnidadMOUSE  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14121503
Cartulina50PliegoCARTON FORRADO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA OFICIO  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
14111506
Papel para impresora del ordenador20ResmaRESMA CARTA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 219.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 219.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.