Orden de Compra. Nº
4965-121-SE13
"
Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2013
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-121-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T.
9.952.425-1
Sucursal
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
POST-IT
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
3
Unidad
TARJETAS AMERICANAS
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
14111514
Bloques para mensajes
3
Unidad
BLOCK DE APUNTES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
14111807
Libro comercial polivalente
1
Unidad
LIBRO DE BANCO
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
44103504
Espirales de encuadernación
4
Unidad
ESPIRAL GRANDE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
43211708
Trackballs y mouse de computador
1
Unidad
MOUSE
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
14121503
Cartulina
50
Pliego
CARTON FORRADO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
RESMA OFICIO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Resma
RESMA CARTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
Total Neto
$ 219.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 219.740
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.