Orden de Compra. Nº4965-129-SE22 "útiles de aseo para Instituto Cardenal Caro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-129-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2022
Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo para Instituto Cardenal Caro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadTOALLAS DESINFECTANTE   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLUSTRAMUEBLE  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
47131824
Productos de limpieza de ventanas24UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
12161902
Detergentes surfactantes45UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.550 $ 71.550
12191501
Solventes aromáticos48UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.520 $ 167.520
Total Neto $ 435.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 435.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.