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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4965-13-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales ferreteria Esc. América |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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3598-17-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Educacion |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69091300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69091300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
marchigue |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
marchigue |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | | Galon pintura |
$ 9.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.340
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$ 9.340
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46171501
| Candados | 2 | Unidad | | candados |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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41122601
| Portaobjetos | 2 | Unidad | porta candado | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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60121236
| Pinceles | 1 | Unidad | | Rodillo |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990
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$ 990
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47131615
| Escobillones | 2 | Unidad | escobillones | |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700
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$ 2.700
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Litro | | diluyente |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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Total Neto
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$ 19.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 19.230
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.