Orden de Compra. Nº4965-135-SE26 "Útiles de aseo para Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillitas, JUNJI.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-135-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillitas, JUNJI.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4965-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema JUNJI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA
Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda.
R.U.T. 76.225.518-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón20UnidadALGODON 250 GR.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL 250 ML.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLALVALOZA 500 ML  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
Total Neto $ 104.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 104.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.