Orden de Compra. Nº4965-150-SE25 "Materiales de ferretería para Instituto Cardenal Caro.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-150-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Instituto Cardenal Caro.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO 1 1/4  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162506
Soporte de pared40UnidadTARUGO 6MM  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39101601
ampolletas halógenas20UnidadPORTA BASTIDOR LIBRE HALOGENO  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA GRANDE  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCAJA CHUQUI  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO UYUSTOOLS   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCANALETA 40X16  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 82.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 82.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.