Orden de Compra. Nº4965-155-SE08 "Materiales Oficina DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-155-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales oficina DAEM
Proveniente de Licitación 3598-18-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2UnidadTintasTintas HP 21 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
44121705
Portaminas6UnidadPortaminasPortaminas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60121132
Papel calco1UnidadPapel calcoPaquete papel calco $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12171703
Tintas1UnidadTintasTintas HP 15 $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
12171703
Tintas1UnidadTintasTinta HP 17 $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
12171703
Tintas1UnidadTintasTinta HP 22 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraResmas Carta $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraResmas Oficio $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
48101903
Vasos de servicio2UnidadVasos de servicioJuegos de vasos $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 101.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 101.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.