Orden de Compra. Nº4965-170-SE23 "Útiles de aseo para Escuela America"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-170-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela America
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema Educación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO 900ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS SACUDIR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTE L9  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTE M8  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO GEL  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 467.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 467.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.