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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4965-19-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Baño del Departamento de Educación Municipal.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
213142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA VILLA SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA VILLA SPA
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R.U.T. |
77.385.348-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA VILLA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | REPARACION Y MATERIALES INCLUIDO DE BAÑO DEPARTAMENTO EDUCACION, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRABAJO Y MATERIALES ADJUNTAS.-
EL TRABAJO SE DEBE REALIZAR EL SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE FEBRERO 2026.-Reparación de baños según el siguiente detalle:Romper piso de hormigón en baño y sacar artefactos
existentes; Tapar desagüe existente antiguo con hormigón; Realizar desagüe nuevo hacia el frontis oficina y conectar a cámara existente; Cambio de taza de baño; Instalación de cámara nueva en pandereta; Aseo y entrega; Retroexcavadora (5 hrs aprox); Tubos110 sanitarios (12 aprox); Codos 110 sanitarios (6 aprox); Uniones 110 sanitarios (6 aprox): Y sanitarios (2 aprox);Tarros vinilit secado rápido (2 aprox);Saco de mortero (20 aprox);Cámara de inspección (1aprox); Tubos de silicona (2aprox): Set sello anticuca (1 aprox);Tubo 560 sanitario (1 aprox); Y de 50 sanitario (2 aprox): Codo de 50 sanitario (50 aprox): Mano de obra;
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4965-21-COT26; | |
$ 1.121.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.121.800
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$ 1.121.800
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Total Neto
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$ 1.121.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.142
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$ 1.334.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.