Orden de Compra. Nº4965-19-SE20 "Útiles de Aseo para Escuela América"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-19-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo para Escuela América
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIA VIDRIOS W Y N 750ML  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES VIRUTEX   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL 900CC  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIA PISO POETT  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA 750ML  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO MULTIUSO 3UN  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.120
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS PISO  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
47131803
Desinfectantes domésticos12LitroCLORO CLORINDA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables8ParGUANTES VIRUTEX L  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 144.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 144.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.