Orden de Compra. Nº4965-199-SE26 "Materiales de ferretería y eléctricos para Escuela América, Mantenimiento.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-199-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería y eléctricos para Escuela América, Mantenimiento.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MANTENIMIENTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA J Y R
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA
R.U.T. 77.506.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA J Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8 X 100 UN  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 8MM X 120MM JAQUE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162506
Soporte de pared1UnidadTARUGO 6X30MM, X100 UN.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadAFLOJA TODO 300 ML. W-MAX  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCANALETA ELECTRICA 40X16X2 MTS.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCAJA CHUQUI LISA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO TRIPLEX BLANCO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
30102303
Perfiles de hierro7UnidadPERFILES RECTANGULAR 40X30X2MM X 6METROS  $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.800 $ 128.800
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
30181505
Taza de WC1UnidadTASA WC ESTANQUE TREBOL  $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA ACETICA BLANCA 280 ML SELLOMAC  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31181601
Sellos de plástico3UnidadSELLO ANTIFUGA WC  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
31161601
Pernos de anclaje1UnidadPERNO ANCLAJE TAZA WC-PISO H FULL (BOLSA)  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
Total Neto $ 247.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 247.120

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.