Orden de Compra. Nº4965-2-SE16 "Premios para alumnos destacados de la Escuela Pailimo, Ley Sep 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-2-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Premios para alumnos destacados de la Escuela Pailimo, Ley Sep 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores2CajaLAPICES DE COLORES   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOCH GRANDE  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
53121603
Mochilas3UnidadMOCHILAS INFANTIL DAMA  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
53121603
Mochilas5UnidadMOCHILAS INFANTIL VARON  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
53121603
Mochilas10UnidadMOCHILAS JUVENIL DAMA  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
53121603
Mochilas6UnidadMOCHILAS JUVENIL VARON  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111525
Papel multiuso50UnidadOPALINA BLANCA CARTA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121109
Blocs de dibujo2UnidadCROQUERA GRANDE  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30PliegoPAPEL DE REGALO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121113
Cartulina metálica30PliegoCARTULINA METALICA VARIOS COLORES  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
Total Neto $ 308.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 308.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.