Orden de Compra. Nº
4965-2-SE16
"
Premios para alumnos destacados de la Escuela Pailimo, Ley Sep 2015
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-2-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-01-2016
Nombre de la Orden de Compra
Premios para alumnos destacados de la Escuela Pailimo, Ley Sep 2015
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T.
9.952.425-1
Sucursal
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
2
Caja
LAPICES DE COLORES
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
SCOCH GRANDE
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
53121603
Mochilas
3
Unidad
MOCHILAS INFANTIL DAMA
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
53121603
Mochilas
5
Unidad
MOCHILAS INFANTIL VARON
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
53121603
Mochilas
10
Unidad
MOCHILAS JUVENIL DAMA
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
53121603
Mochilas
6
Unidad
MOCHILAS JUVENIL VARON
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
OPALINA BLANCA CARTA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60121109
Blocs de dibujo
2
Unidad
CROQUERA GRANDE
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
30
Pliego
PAPEL DE REGALO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60121113
Cartulina metálica
30
Pliego
CARTULINA METALICA VARIOS COLORES
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
Total Neto
$ 308.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 308.450
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.