Orden de Compra. Nº4965-208-SE26 "Útiles de aseo para Escuela América.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-208-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela América.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4965-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 115436,951
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES LATEX, TALLA L  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.403
12191501
Solventes aromáticos30UnidadAROMATIZANTE DE AMBIENTES 2025 GR. AROM  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR LIQUIDO MULTISUPERFICIES 900 ML  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
12191501
Solventes aromáticos30UnidadIGENIX DESINFECTANTE EN AEROSOL 360 CC., LAVANDA  $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.270 $ 63.270
12141901
Cloro Cl50LitroCLORINDA 1 LITRO  $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.950 $ 65.950
14111703
Toallas de papel30PackPACK TOALLA NOVA JUMBO CLASICA, 250 MTS.-  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.430 $ 200.430
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO PACK X6 UN., 500 MTS.   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 607.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.437
TOTAL OC $ 723.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.