Orden de Compra. Nº4965-209-SE22 "Útiles de aseo para Escuela Trinidad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-209-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Trinidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadVIRUTILLA  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA ROJA  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47121701
Bolsas de basura8PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110 10UN  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
Total Neto $ 129.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 129.060

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.