Orden de Compra. Nº4965-218-SE26 "Materiales de ferretería para Instituto Cardenal Caro, Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-218-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Instituto Cardenal Caro, Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA J Y R
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA
R.U.T. 77.506.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA J Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónESMALTE AL AGUA COLOR BARQUILLO PASSOL  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO PUNTA FINA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211904
Brochas1UnidadRODILLO CHIPORRO 12 CM EL FERRETERO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL AZUL POPLIN TALLA L  $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
31211904
Brochas1UnidadRODILLO CHIPORRO 9 CM  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL AZUL POPLIN TALLA M  $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA TRANSPARENTE ACETICA   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
15121516
Sellador de fugas2UnidadSELLADOR ACRILICO BLANCO  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
11121610
Maderas duras7UnidadMEDIA CAÑA 28X28  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3 PULGADAS TORO NEGRO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 280 ML.-   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
11121610
Maderas duras7UnidadGUARDAPOLVO 70MM  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3 PULGADA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
11121610
Maderas duras4Unidad1/4 RODON 19X19  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
Total Neto $ 109.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 109.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.