Orden de Compra. Nº4965-228-SE26 "Materiales de ferretería para Escuela América.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-228-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela América.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA J Y R
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA
R.U.T. 77.506.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA J Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162402
Portacandado3UnidadPORTA CANDADO GALV. 2.5 PULGADA  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
30181512
Asientos de inodoro12UnidadTAPA WC LUJO  $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.880 $ 173.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONA TRANSPARENTE ACÉTICA   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA NEUTRA BLANCA MULTIPROPOSITO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY EPOXICO BLANCO BRILLANTE  $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCARTONERO HOJA RETRACTIL  $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240
Total Neto $ 217.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 217.640

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.