Orden de Compra. Nº4965-2282-SE25 "Insumos para acto de finalización año escolar 2025, Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-2282-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para acto de finalización año escolar 2025, Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema LEY SEP 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos10PackPLATOS DESECHABLES 10 UNIDADES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
52151503
Cubertería desechable doméstica1PackTENEDORES PLASTICOS 100 UNIDADES  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS 3L  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
50202311
Bebidas1UnidadBEBIDA COCA COLA 3L  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PackVASOS PLASTICOS 50 UNIDADES  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
Total Neto $ 20.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.