Orden de Compra. Nº4965-2308-SE25 "Utiles de Aseo para Oficinas del DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-2308-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo para Oficinas del DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO CON OJAL  $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA ROJA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
12191501
Solventes aromáticos18UnidadLYSOFORM  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA TIERRA COLOR  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
53131608
Jabones16UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIA PISO FLOTANTE  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadPOETT  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.188 $ 10.188
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPASTILLAS PARA INODORO   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 50X70  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12191501
Solventes aromáticos7UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK VAINILLA  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.730 $ 37.730
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.885 $ 15.885
14111703
Toallas de papel22PaqueteTOALLA NOVA GIGANTE  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.380 $ 105.380
14111704
Papel higiénico10PaqueteCONFORT X 12 ROLLOS  $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 110X120  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750
14111703
Toallas de papel30PaqueteTOALLA HUMEDA DESINFECTANTES  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
14111703
Toallas de papel12PaqueteTOALLA NOVA CLASICA  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
Total Neto $ 617.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 617.993

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.