Orden de Compra. Nº4965-2310-SE25 "Materiales eléctricos para Escuela Pailimo.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-2310-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para Escuela Pailimo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna 95
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2UnidadSPRAY SINTETICO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31161508
Tornillos para madera1CajaCAJA TORNILLO LENTEJA PTA BROCA 3/4  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA ESTANCA PLASTICA 85X85  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadINTERRUPTOR DOBLE EMBUTIDO  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
27112103
Abrazaderas20UnidadABRAZADERA #16  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39121202
Canalización eléctrica9UnidadCONDUIT #16  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
26121613
Cable aislado o forrado80Metro LinealCABLE EVA 1,5 POR METRO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
39121409
Conectores de cables eléctricos30UnidadCONECTOR WAGO 3P  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 58.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 58.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.