Orden de Compra. Nº
4965-232-SE21
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Material escolar para Jardín Infantil Frutillitas
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-232-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Material escolar para Jardín Infantil Frutillitas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
133562,4
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IBF Gestión de Activos
Razón Social
COMERCIAL IBF SPA
R.U.T.
77.266.833-3
Sucursal
IBF Gestión de Activos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA GRANDE 8,0 20,32CM MANGO PLASTICO
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE 20 HOJAS
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS M7 COLON LISO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
LAPIZ CORRECTOR 7 ML TORRE
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60121112
Cartón piedra
30
Unidad
CARTON PIEDRA GRANDE 77*110 2,0MM 140 GR.
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.500
$ 91.500
31201606
Calafateos
5
Unidad
PISTOLA DE SILICONA 7 MM
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
268
Unidad
BARRA DE SILICONA 7MM
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.560
$ 45.560
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA CON ACCOCLIPS
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARPETA ARTE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HOJAS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO AUCA BURDEO
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
60124317
Masa de modelado
30
Pack
FRASCOS PARA MODELAR VARIOS COLORES (6 COLORES)
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
44121505
Sobres especiales
20
Paquete
SOBRE AMERICANO BLANCO 50 UNIDADES
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
Total Neto
$ 702.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.562
TOTAL OC
$ 836.522
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.