Orden de Compra. Nº4965-232-SE21 "Material escolar para Jardín Infantil Frutillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-232-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Material escolar para Jardín Infantil Frutillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 133562,4
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBF Gestión de Activos
Razón Social COMERCIAL IBF SPA
R.U.T. 77.266.833-3
Sucursal IBF Gestión de Activos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA GRANDE 8,0 20,32CM MANGO PLASTICO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE 20 HOJAS  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS M7 COLON LISO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
44121802
Líquido corrector20UnidadLAPIZ CORRECTOR 7 ML TORRE  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121112
Cartón piedra30UnidadCARTON PIEDRA GRANDE 77*110 2,0MM 140 GR.  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
31201606
Calafateos5UnidadPISTOLA DE SILICONA 7 MM  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ268UnidadBARRA DE SILICONA 7MM  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.560 $ 45.560
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA CON ACCOCLIPS  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
14111610
Cartulina20UnidadCARPETA ARTE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HOJAS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR OFICIO AUCA BURDEO  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
60124317
Masa de modelado30PackFRASCOS PARA MODELAR VARIOS COLORES (6 COLORES)  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
44121505
Sobres especiales20PaqueteSOBRE AMERICANO BLANCO 50 UNIDADES  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 702.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.562
TOTAL OC $ 836.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.