Orden de Compra. Nº4965-252-SE19 "Colaciones para Escuela San Miguel de Viluco, Ley "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-252-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para Escuela San Miguel de Viluco, Ley
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 9219,18
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
50181905
Galletas dulces o pastelitos32UnidadGALLETON   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50202310
Agua mineral16UnidadAGUA MINERAL  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248 $ 5.248
50221202
Cereales en barra32UnidadBARRA DE CEREAL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
50192303
Postres, helados o yogurt congelado32UnidadYOGU-YOGU  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.208 $ 10.208
50202304
Jugos y néctar envasados32UnidadJUGOS EN CAJITA  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.336
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO LAMINADO  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50181905
Galletas dulces o pastelitos16PaqueteGALLETAS TRITON  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
50181909
Galletas saladas32PaqueteGALLETAS SELS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
Total Neto $ 48.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.219
TOTAL OC $ 57.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.