Orden de Compra. Nº
4965-252-SE19
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Colaciones para Escuela San Miguel de Viluco, Ley
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-252-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones para Escuela San Miguel de Viluco, Ley
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
9219,18
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN ENRIQUE
Razón Social
SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T.
76.683.443-4
Sucursal
JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361
$ 361
50181905
Galletas dulces o pastelitos
32
Unidad
GALLETON
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
50202310
Agua mineral
16
Unidad
AGUA MINERAL
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.248
$ 5.248
50221202
Cereales en barra
32
Unidad
BARRA DE CEREAL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
32
Unidad
YOGU-YOGU
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.208
$ 10.208
50202304
Jugos y néctar envasados
32
Unidad
JUGOS EN CAJITA
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.336
$ 6.336
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO LAMINADO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
50181905
Galletas dulces o pastelitos
16
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
50181909
Galletas saladas
32
Paquete
GALLETAS SELS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
Total Neto
$ 48.522
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.219
TOTAL OC
$ 57.741
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.