Orden de Compra. Nº4965-26-SE14 "Materiales de oficina para el DAEM, Ley Sep 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-26-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-02-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para el DAEM, Ley Sep 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60ResmaRESMA CARTA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60UnidadRESMA OFICIO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44121701
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
44121615
Corcheteras3UnidadCORCHETERAS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 35A  $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900
14111531
Libros o cuadernos de registro8UnidadLIBRO ACTAS 200 HOJAS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44112002
Calendarios6UnidadTACO CALENDARIO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
14111811
Formularios o libros de ventas5UnidadLIBRO DE BANCO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK APUNTES PREPICADO OFICIO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44103103
Tóner4UnidadTONER BROTHER TN-720  $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.600 $ 195.600
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadINDICE TELEFONICO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 827.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 827.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.