Orden de Compra. Nº
4965-26-SE14
"
Materiales de oficina para el DAEM, Ley Sep 2013
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-26-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina para el DAEM, Ley Sep 2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T.
9.952.425-1
Sucursal
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
60
Resma
RESMA CARTA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
60
Unidad
RESMA OFICIO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
44121701
Lápiz pasta
15
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
44121615
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER HP 35A
$ 35.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.900
$ 35.900
14111531
Libros o cuadernos de registro
8
Unidad
LIBRO ACTAS 200 HOJAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44112002
Calendarios
6
Unidad
TACO CALENDARIO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
14111811
Formularios o libros de ventas
5
Unidad
LIBRO DE BANCO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad
BLOCK APUNTES PREPICADO OFICIO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44103103
Tóner
4
Unidad
TONER BROTHER TN-720
$ 48.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.600
$ 195.600
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
INDICE TELEFONICO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 827.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 827.200
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.