Orden de Compra. Nº4965-265-SE19 "Abarrotes para Internado Pailimo.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-265-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes para Internado Pailimo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 10349,39348
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE DE 20 BOLSITAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10UnidadACEITE  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
50131801
Queso natural10UnidadQUESO CREMA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS COCA COLA 3 LITROS  $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.761 $ 4.761
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS SPRITE 3 LITROS   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS FANTA 3 LITROS  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
50201706
Café1TarroCAFE  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50221101
Granos de Cereales5kilogramoARROZ  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515 $ 2.515
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,802kilogramoMORTADELA  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267 $ 1.267
50131801
Queso natural2,09kilogramoQUESO LAMINADO  $ 5.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.697 $ 10.697
50221101
Granos de Cereales1kilogramoARROZ  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50131609
Mayonesa2kilogramoMAYONESA   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramoAZUCAR  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.511
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,026kilogramoJAMONADA  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITE  $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343 $ 1.343
Total Neto $ 54.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.349
TOTAL OC $ 64.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.