Orden de Compra. Nº4965-29-SE21 "Útiles de aseo para Escuela America"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-29-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela America
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables8UnidadGUANTES GOMA M  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables8UnidadGUANTES GOMA L  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
53131608
Jabones15UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
47131810
Productos para lavar platos3UnidadQUIX GRANDE  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA GRANDE  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
12191501
Solventes aromáticos30UnidadDESINFECTANTE SPRAY  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
30161710
Suelos laminados15UnidadPOETT  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS DE SACUDIR AMARILLO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 110X120  $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20UnidadCLORO GEL  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20LitroCLORO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 407.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 407.060

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.