Orden de Compra. Nº4965-3-SE14 "Materiales para Sala Cuna Frutillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-3-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Sala Cuna Frutillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
R.U.T. 53.315.889-7
Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónESMALTE SINTETICO BLANCO  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31211505
Pinturas aceitosas3GalónESMALTE AL AGUA CELESTE  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
31211904
Brochas2UnidadRODILLO 7 PULGADAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4 PULGADAS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2 PULGADAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA 3 PULGADAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11162108
Tejido o tela de malla metálica7Metro LinealMALLA MOSQUITERA GALVANIZADA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201515
Cintas de papel3RolloPAPEL ENGOMADO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaTINETA COLOR BASE PISTACHO  $ 72.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaTINETA ESMALTE AGUA BLANCO  $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
Total Neto $ 266.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 266.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.