Orden de Compra. Nº4965-301-SE22 "Útiles de aseo Escuela Lo Marchant"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-301-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo Escuela Lo Marchant
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza4UnidadTOALLAS DESINFECTANTES  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
12191501
Solventes aromáticos8UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920
12161902
Detergentes surfactantes18UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620 $ 28.620
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSA BASURA 70 X 90  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables8UnidadGUANTE  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
14111704
Papel higiénico6PaquetePAPEL HIGIENICO 4 R  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
Total Neto $ 106.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 106.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.