Orden de Compra. Nº4965-32-SE23 "Útiles de aseo para Escuela Nobeles de Chile"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-32-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Nobeles de Chile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTES M  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIADOR DE PISOS 900CC  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCIF CREMA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
12191501
Solventes aromáticos50UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTES L  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250
10191509
Insecticidas50UnidadRAID MATAMOSCAS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
47131611
Palas para basura20UnidadPALAS BASURA  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
47131604
Escobas10UnidadESCOBAS  $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.900 $ 67.900
47131824
Productos de limpieza de ventanas50UnidadLIMPIAVIDRIOS  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA ROJA  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
47131810
Productos para lavar platos20UnidadQUIX  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPEROS  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
47131803
Desinfectantes domésticos80LitroCLORO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 110X120  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.400 $ 353.400
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 1.921.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.921.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.