Orden de Compra. Nº4965-329-SE24 "Útiles de aseo para Escuela América.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-329-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela América.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLYSOFORM  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
47121701
Bolsas de basura23UnidadBOLSA BASURA 80X110  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.550 $ 42.550
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO VIRUTEX  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO MULTIUSO VIRUTEX 3UN.  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.080 $ 37.080
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadPOETT  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO GEL  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO  $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.940 $ 38.940
47131829
Productos de limpieza del baño30UnidadPASTILLAS PARA INODORO VIRUTEX  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.770 $ 31.770
31211910
Mitones20ParGUANTE VIRUTEX TALLA M  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
Total Neto $ 477.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 477.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.