Orden de Compra. Nº4965-34-SE23 "Útiles de aseo para Escuela Lo Marchant"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-34-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Lo Marchant
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadLIMPIADOR DE PISOS 900CC  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
12161902
Detergentes surfactantes26UnidadCIF CREMA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.540 $ 46.540
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIAVIDRIOS  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
10191509
Insecticidas10UnidadRAID TODO INSECTO  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTES M  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
52101508
Felpudos4UnidadLIMPIAPIES  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
47131618
Mopas húmedas40UnidadTRAPEROS  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPAS  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLORO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO X 24 UN  $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.450 $ 33.450
47131803
Desinfectantes domésticos5PaqueteTOALLITAS DESINFECTANTES  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
Total Neto $ 661.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 661.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.