Orden de Compra. Nº4965-340-SE13 "Materiales para Oficinas DAEM, Ley Sep 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-340-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Oficinas DAEM, Ley Sep 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10CajaCLIP METALICO GRANDE  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadPOST-IT  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44103103
Tóner3UnidadTONER 85A  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA HP 901 NEGRA  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA HP 901 COLOR  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBROS DE CORRESPONDENCIA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL ENGOMADO GRUESO  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111525
Papel multiuso200UnidadOPALINA OFICIO VERGE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111506
Papel para impresora del ordenador35UnidadRESMA CARTA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.500 $ 101.500
44121802
Líquido corrector15UnidadCORRECTOR  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadLIBRO DE ACTAS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44111801
Rotuladores24UnidadPLUMON DE PIZARRA AZUL  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44111801
Rotuladores24UnidadPLUMON DE PIZARRA ROJO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111506
Papel para impresora del ordenador30ResmaRESMA OFICIO  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 616.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 616.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.