Orden de Compra. Nº4965-342-SE25 "Material de Enseñanza para Sala Cuna y jardín Infantil Frutillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-342-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza para Sala Cuna y jardín Infantil Frutillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema EDUCACION 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 68428,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas6CajaGRAPAS 26/6  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
14111525
Papel multiuso2CajaCAJAS OPALINAS DE 100 UNID. COLOR BLANCO  $ 17.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900
44121707
Lápices de colores1CajaCAJA DE LAPICES TIRALINEAS 07  $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
31201505
Cinta adhesiva de doble cara6UnidadCINTA DOBLE FAX 48 MM  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
44121630
Kit de grapadora2UnidadENGRAPADORAS  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
55101510
Libros de lectura de entretención10UnidadCUENTOS INFANTILES SENSORIALES  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
14121812
Papel fotográfico5SobreSOBRES DE PAPEL FOTOGRAFICO   $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750
14111537
Papel de etiquetas5SobreSOBRES DE PAPEL DE STICKERS  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
Total Neto $ 360.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.428
TOTAL OC $ 428.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.