Orden de Compra. Nº4965-385-SE07 "Materiales Int. Marchigue"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-385-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales Int. Marchigue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales ferreteria para reparaciones Internado Marchigue
Proveniente de Licitación 3598-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA
R.U.T. 3.719.414-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex9UnidadPinturas de látexgalones de pintura latex damaso-verde-blanco $ 6.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.520 $ 56.520
31211502
Pinturas al agua1UnidadPinturas al aguaesmalte al agua mostaza $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBarniz o ceras de mueblesbarniz $ 6.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.915 $ 6.915
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillos de pintarrodillos esponja $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211506
Pinturas de látex2UnidadPinturas de látexbolsas latex verde $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31211604
Diluyentes para pinturas1,5UnidadDiluyentes para pinturasdiluyente $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
31211904
Brochas2UnidadBrochasbrochas 3" $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
31211904
Brochas2UnidadBrochasbrochas 2 1/2 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
31211904
Brochas2UnidadBrochasbrochas de 1 " $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330
31161804
Chapas curvas2UnidadChapas curvaschapa tubular $ 12.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.676 $ 24.676
Total Neto $ 113.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 113.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.