Orden de Compra. Nº4965-39-SE20 "abarrotes inauguración año Escolar 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-39-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra abarrotes inauguración año Escolar 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel3UnidadSERVILLETA 50UN  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894 $ 894
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA VITAL C/GAS 1.6L  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadNECTAR WATTS 1.5 L  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDA SPRITE 3L  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDA COCA COLA 3L  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
Total Neto $ 13.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.594

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.