Orden de Compra. Nº4965-400-SE25 "Material de ferretería para Escuela Pailimo.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-400-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería para Escuela Pailimo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa12UnidadESMALTE SINTETICO  $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.800 $ 346.800
31201515
Cintas de papel25UnidadCINTA MASKING TOPE  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado8UnidadCANCAMO ABIERTO GRANDE  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado8UnidadCANCAMO CERRADO GRANDE  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO CHICO LIZCAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO 12CM  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31161503
Clavo-tornillo20UnidadAUTOPERFORANTE 3"  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
30103201
Enrejado de acero1UnidadMALLA BISCOCHO 1.5 MTS  $ 78.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900
11121603
Troncos15UnidadPALOS 2X2  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
44122107
Grapas1UnidadGRAPA 1°  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 2"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 592.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 592.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.