Orden de Compra. Nº4965-429-SE07 "Mat. Oficina DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-429-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir materiales oficina para Oficina de adquisiciones y DAEM. segun ord. Nº141-140-131-138-122
Proveniente de Licitación 3598-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos1CajaAlfileres rectoscaja alfileres inauguracion icc $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
60101316
Tarjetas en blanco1CajaTarjetas en blancocaja tarjetas americanas con sobre $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres estándarsobres carta $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres estándarsobres americano $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres estándarsobres roneo chico $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44122016
Sujetadocumentos1UnidadSujetadocumentoscaja de clip chico $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
44122103
Corchetes1UnidadCorchetescaja corchetes $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintatinta hp 22 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
14111506
Papel para impresora (del computador)2UnidadPapel para impresora (del computador)resma hojas carta $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121704
Lápiz pasta6UnidadLápiz pasta2 lapiz rojo. 2 lapiz azul, 2 lapiz negro $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44121802
Líquido corrector1UnidadLíquido correctorlapiz corrector $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44111521
Sujetapapeles1UnidadSujetapapelescaja de clip chico $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
60123203
Cintas sintéticas5Metro LinealCintas sintéticascinta tricolor, inauguracion icc $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 35.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 35.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.