Orden de Compra. Nº4965-464-SE23 "Utiles de aseo para Escuela Lo Marchant, Ley Sep 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-464-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo para Escuela Lo Marchant, Ley Sep 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema LEY SEP 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadTOALLITAS DESINFECTANTES 80UN  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
53131624
Toallitas húmedas2UnidadTOALLAS HUMEDAS 80UN  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA PAPEL  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.600 $ 239.600
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR DE PISOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO 24R  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900
Total Neto $ 339.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 339.530

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.