Orden de Compra. Nº
4965-467-SE23
"
Material Escolar para Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-467-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Material Escolar para Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema LEY SEP .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
26917,3
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA COLORES SURTIDOS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
60121113
Cartulina metálica
10
Pliego
CARTULINA METALICA AZUL Y ROJO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
44121710
Tiza para escribir o accesorios
10
Caja
TIZAS DE COLORES SURTIDOS
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
60121503
Rotuladores lavables
24
Unidad
PLUMON PIZARRA AZUL Y NEGRO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADOS MEDIANOS
$ 4.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.170
$ 13.170
44122104
Clips para papel
1
Caja
CLIPS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
44121706
Lápices de madera
30
Unidad
LAPIZ DE MINA
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
56121303
Borradores
24
Unidad
GOMA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
56121303
Borradores
2
Unidad
BORRADORES DE PIZARRA BLANCA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
SCOTCH
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 141.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.917
TOTAL OC
$ 168.587
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.