Orden de Compra. Nº4965-467-SE23 "Material Escolar para Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-467-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar para Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema LEY SEP .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 26917,3
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA COLORES SURTIDOS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
60121113
Cartulina metálica10PliegoCARTULINA METALICA AZUL Y ROJO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteFUNDAS TRANSPARENTES OFICIO  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121710
Tiza para escribir o accesorios10CajaTIZAS DE COLORES SURTIDOS   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
60121503
Rotuladores lavables24UnidadPLUMON PIZARRA AZUL Y NEGRO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
46171501
Candados3UnidadCANDADOS MEDIANOS  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.170 $ 13.170
44122104
Clips para papel1CajaCLIPS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ DE MINA  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
56121303
Borradores24UnidadGOMA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
56121303
Borradores2UnidadBORRADORES DE PIZARRA BLANCA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 141.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.917
TOTAL OC $ 168.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.