Orden de Compra. Nº4965-5-SE23 "adquisición de materiales de ferretería para cierre perimetral cancha tennis playa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-5-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2023
Nombre de la Orden de Compra adquisición de materiales de ferretería para cierre perimetral cancha tennis playa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte8GalónGALON ESMALTE SINTETICO BLANCO  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON ESMALTE SINTETICO VERDE  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201601
Adhesivos químicos2UnidadPEGATANKE  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
11121603
Troncos4UnidadPALO MADERA   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30103605
Tablas de madera80UnidadTABLA TAPA 1X4  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO HE PPR DE 3/4  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
40142008
Mangueras para agua1UnidadPITON DE 32 A 3/4  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40142008
Mangueras para agua1UnidadKIT PITON 1/2 REFORZADO  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA DE AGUA  $ 235.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.900 $ 235.900
11121603
Troncos10UnidadPOLIN 4 A 5  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
30111601
Cemento30SacoSACOS DE CEMENTO  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
Total Neto $ 803.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 803.410

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.