Orden de Compra. Nº4965-506-SE24 "Utiles de aseo para Escuela América."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-506-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo para Escuela América.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 213837,02
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación, Climatización
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO SACUDIR NARANJO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPASTILLA INODORO 3UN.  $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.370 $ 25.370
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLUSTRAMUEBLES EN CREMA 500CC  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCIF CREMA  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.650 $ 73.650
47131611
Palas para basura20UnidadPALA DE BASURA CON MANGO  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.940 $ 89.940
42132202
Dediles30UnidadGUANTE DE GOMA MEDIANO Y GRANDE  $ 2.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.960 $ 81.960
12141901
Cloro Cl20UnidadLAVALOZA QUIX 750CC  $ 2.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520
42132202
Dediles30UnidadTRAPERO SIMPLE 50X70 CON OJAL   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
12191501
Solventes aromáticos30UnidadLYSOFORM  $ 4.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.950 $ 121.950
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadPOETT  $ 2.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO X3UN.  $ 2.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.590 $ 29.590
47131618
Mopas húmedas20UnidadESCOBILLON   $ 3.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.620 $ 71.620
47131618
Mopas húmedas30LitroCLORO GEL 900 ML  $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
53131608
Jabones48LitroJABON LIQUIDO  $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.208 $ 110.208
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 80X110  $ 1.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.650 $ 90.650
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 50X70  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 1.125.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.837
TOTAL OC $ 1.339.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.