Orden de Compra. Nº
4965-506-SE24
"
Utiles de aseo para Escuela América.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-506-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Utiles de aseo para Escuela América.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
213837,02
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Net Computación, Climatización
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T.
76.251.273-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO SACUDIR NARANJO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
PASTILLA INODORO 3UN.
$ 2.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.370
$ 25.370
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
LUSTRAMUEBLES EN CREMA 500CC
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
CIF CREMA
$ 2.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.650
$ 73.650
47131611
Palas para basura
20
Unidad
PALA DE BASURA CON MANGO
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.800
$ 51.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 2.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.940
$ 89.940
42132202
Dediles
30
Unidad
GUANTE DE GOMA MEDIANO Y GRANDE
$ 2.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.960
$ 81.960
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
LAVALOZA QUIX 750CC
$ 2.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.520
$ 44.520
42132202
Dediles
30
Unidad
TRAPERO SIMPLE 50X70 CON OJAL
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad
LYSOFORM
$ 4.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.950
$ 121.950
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
POETT
$ 2.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.960
$ 66.960
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO MULTIUSO X3UN.
$ 2.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.590
$ 29.590
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
ESCOBILLON
$ 3.581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.620
$ 71.620
47131618
Mopas húmedas
30
Litro
CLORO GEL 900 ML
$ 1.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.040
$ 47.040
53131608
Jabones
48
Litro
JABON LIQUIDO
$ 2.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.208
$ 110.208
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA BASURA 80X110
$ 1.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.650
$ 90.650
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA BASURA 50X70
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA BASURA 70X90
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
Total Neto
$ 1.125.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.837
TOTAL OC
$ 1.339.295
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.